岗位职责:
1. 识别、评估公司经营管理风险,推动公司内控体系的建立和完善,建立符合企业实际发展需要的内部控制制度和流程,进行定期完善,并出具相关报告;
2. 完成业务流程的风险评估,根据内部控制基本要求统筹查漏补缺,并提出可行性的改进建议;
3. 参与公司信息化建设工作过程中与内控相关的工作;
4. 定期对制度和流程运行效率、执行情况进行评估;
5. 定期进行风险数据汇总、分析,加强及完善风险数据库;
6. 交办的其他相关工作。
职位要求:
1. 本科及以上学历,经济/金融/法律等相关专业;
2. 具有5年以上企业管理、内部控制等工作经验;
3. 熟练掌握《企业内部控制基本规范》及其配套指引,熟悉内控体系建设、内控评价方法、流程优化和管理;
4. 具有较强的风险意识、分析判断能力、沟通协调能力及文笔书写能力;
5. 具备良好的沟通能力和团队协作精神、严格的保密意识,勇于承担责任。
6. 熟练的英文听说读写能力。
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